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寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2018年度財務(wù)、內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第八次會議于2018412-13日審議通過了《關(guān)于聘請公司2018年度財務(wù)、內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》,擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2018年度的財務(wù)報表審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu),聘期均為一年。詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的公司《第八屆董事會第八次會議決議公告》(臨2018-017。上述議案尚需提交公司股東大會審議。

天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格,該事務(wù)所在對公司的財務(wù)、內(nèi)控審計工作過程中能夠嚴(yán)格按照執(zhí)業(yè)要求和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審計,出具的審計報告能夠客觀地反映公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量和內(nèi)控現(xiàn)狀。公司董事會審計委員會二○一七年度會議對該會計師事務(wù)所為公司 2017年度審計的工作情況及執(zhí)業(yè)質(zhì)量進(jìn)行了核查,對該會計師事務(wù)所在審計過程中體現(xiàn)出的良好執(zhí)業(yè)水平和職業(yè)道德表示滿意。經(jīng)公司董事會審計委員會提議,公司第八屆董事會第八次會議審議通過,擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2018年度的財務(wù)報表審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu),聘期均為一年。同時,支付其年度財務(wù)報表審計費(fèi)用人民幣85萬元整(含稅)、年度內(nèi)部控制審計費(fèi)用人民幣40萬元整(含稅),并承擔(dān)其辦公所在地至現(xiàn)場審計地點(diǎn)的往返交通費(fèi)及現(xiàn)場審計期間的食宿費(fèi)用。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為,年審注冊會計師已嚴(yán)格按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作,履行了必要的審計程序,獲取了充分恰當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù),審計時間充足,審計人員配置合理,執(zhí)業(yè)能力勝任,所出具的審計報告能夠客觀反映公司20171231日的財務(wù)狀況、2017年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量、20171231日的財務(wù)報告內(nèi)部控制狀況,審計意見符合公司的實(shí)際情況,未發(fā)現(xiàn)參與公司2017年度財務(wù)、內(nèi)控審計工作的人員有違反相關(guān)保密規(guī)定的行為。為此,同意上述議案經(jīng)公司董事會決議后報股東大會批準(zhǔn)。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會

                                       二〇一八年四月十六日